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中注协发布上市公司2023年年报审计情况快报(第七期)

  • 90
  • 2024-05-06

    2024430日,中国注册会计师协会发布上市公司2023年年报审计情况快报(第七期),全文如下

    一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

    2024428-429日,37家事务所共为252家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板36家,深市主板81家,创业板85家,科创板18家,北交所32家。从审计报告意见类型看,237家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中8家被出具带强调事项段的无保留意见,2家被出具带持续经营事项段的无保留意见),12家被出具了保留意见审计报告,3家被出具了无法表示意见审计报告。

    截至2024429日,56家事务所共为4865家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板1476家,深市主板1312家,创业板1315家,科创板514家,北交所248家。从审计报告意见类型看,4820家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中38家被出具带强调事项段的无保留意见,30家被出具带持续经营事项段的无保留意见),39家被出具了保留意见审计报告,6家被出具了无法表示意见审计报告。

    2024428-429日,32家事务所共为142家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板36家,深市主板80,创业板8家,科创板18家。从审计报告意见类型看,139家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中2家被出具带强调事项段的无保留意见),2家被出具了否定意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。

    截至2024429日,55家事务所共为3344家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板1459家,深市主板1303,创业板98家,科创板474家,北交所10家。从审计报告意见类型看,3330家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中39家被出具带强调事项段的无保留意见),13家被出具了否定意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。

    二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况

    详见附表5

    三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况

    详见附表6

    四、出具保留意见的财务报表审计报告情况

    详见附表7

    五、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况

    详见附表8

    六、上市公司审计机构变更总体情况

    截至2024429日,共有55家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司519(详见附表9)。后任事务所未及时报备变更信息的有20家,前任事务所未及时报备变更信息的有14家,前后任事务所均已报备变更信息的有485家。对于变更原因,经梳理分析,主要包括:有218家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有105家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有94家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有79家表示,是原审计团队变更会计师事务所。

    截至2024429日,共有50家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司441(详见附表10)。后任事务所未及时报备变更信息的有36家,前任事务所未及时报备变更信息的有22家,前后任事务所均已报备变更信息的有383家。

    附表:

    1.上市公司2023年度财务报表审计报告情况明细表(2024428-429日)

    2.事务所出具上市公司2023年度财务报表审计报告汇总表(截至2024429日)

    3.上市公司2023年度内部控制审计报告情况明细表(2024428-429日)

    4.事务所出具上市公司2023年度内部控制审计报告汇总表(截至2024429日)

    5.出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024429日)

    6.出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024429日)

    7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(截至2024429日)

    8.出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(截至2024429日)

    9.上市公司2023年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2024429日)

    10.上市公司2023年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2024429日)

    来源:中注协